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省人大、审计厅领导来我校检查指导内部审计工作

来源:     作者:    发布时间: 2019/6/10 17:17:00   
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    2019年6月6日,省人(ren)(ren)大预(yu)工(gong)委(wei)、审(shen)计(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)厅调研组(zu)一行(xing)7人(ren)(ren)来我(wo)(wo)校检查(cha)指导内(nei)部(bu)审(shen)计(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作。审(shen)计(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)厅内(nei)审(shen)处对我(wo)(wo)校2017-2018年度(du)内(nei)部(bu)审(shen)计(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作开展情况(kuang)进行(xing)检查(cha)后(hou),下(xia)午(wu)在香樟园学(xue)术厅召开了(le)内(nei)部(bu)审(shen)计(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作座谈会(hui)。省人(ren)(ren)大预(yu)工(gong)委(wei)副(fu)主任郭志强、审(shen)计(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)厅总审(shen)计(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)师周(zhou)兵(bing)出(chu)席(xi)座谈会(hui)并先后(hou)讲话(hua)。周(zhou)思源院长(zhang)代表(biao)学(xue)校向调研组(zu)作学(xue)校内(nei)部(bu)审(shen)计(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)工(gong)作情况(kuang)汇报。党(dang)委(wei)常(chang)委(wei)、副(fu)院长(zhang)牟(mou)文虎,党(dang)委(wei)常(chang)委(wei)、宣(xuan)传部(bu)长(zhang)雍敦(dun)全,学(xue)院审(shen)计(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)处、党(dang)办、院办、组(zu)织(zhi)部(bu)、纪委(wei)办、人(ren)(ren)事处、计(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)财处等部(bu)门负责(ze)人(ren)(ren)参加座谈会(hui)。

    座谈会由审(shen)计厅内审(shen)处处长易洪主持。

    调研组充分肯(ken)定了我校(xiao)2017年以来内部(bu)(bu)审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)取得的(de)(de)(de)成(cheng)效(xiao)。一是学(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)党(dang)委对内部(bu)(bu)审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)重视程(cheng)(cheng)度(du)显著提(ti)升。多(duo)次(ci)召开党(dang)委常委会、院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)长办公会,组织学(xue)(xue)(xue)(xue)习《审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)署关于(yu)内部(bu)(bu)审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)规定》等系列文件精神(shen),研究学(xue)(xue)(xue)(xue)校(xiao)内部(bu)(bu)审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。二(er)是内部(bu)(bu)审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)相关制度(du)逐渐完善(shan)。制定了内部(bu)(bu)审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)3年规划(hua),先后出台了《四川音乐(le)学(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)关于(yu)加(jia)强(qiang)内部(bu)(bu)审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的(de)(de)(de)意见》、《四川音乐(le)学(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)领(ling)(ling)导(dao)干部(bu)(bu)经济责任审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)规定》等4项制度(du)。三是审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)监(jian)(jian)督范(fan)围(wei)逐步拓展(zhan)。两年来,共开展(zhan)了16个审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)项目,其中工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)项目实(shi)现了审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)全(quan)覆(fu)盖。四是监(jian)(jian)督合力初步形成(cheng)。学(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)处加(jia)强(qiang)与学(xue)(xue)(xue)(xue)院(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)纪委、党(dang)委组织部(bu)(bu)、人事(shi)处等部(bu)(bu)门(men)的(de)(de)(de)沟(gou)通和协调,将(jiang)审(shen)(shen)(shen)计(ji)(ji)发现的(de)(de)(de)问(wen)题纳入相关领(ling)(ling)导(dao)干部(bu)(bu)廉政(zheng)提(ti)醒谈(tan)话内容。

    调研组同(tong)时指出了学校(xiao)内(nei)部审(shen)(shen)计(ji)(ji)工作存在的主要问题和不足。一(yi)是审(shen)(shen)计(ji)(ji)队伍建设有待加强(qiang)。二是审(shen)(shen)计(ji)(ji)程序(xu)需进一(yi)步规范(fan)。三(san)是要对中介机构的审(shen)(shen)计(ji)(ji)结果(guo)进行复核,严把审(shen)(shen)计(ji)(ji)质量关口,降低审(shen)(shen)计(ji)(ji)风险隐患。四是厘清审(shen)(shen)计(ji)(ji)职能职责边界,确保(bao)审(shen)(shen)计(ji)(ji)的独立性和客观性。五是审(shen)(shen)计(ji)(ji)项(xiang)目(mu)类(lei)型较为单(dan)一(yi)。

    针对学校内部审计工作存在的问题,调研组提出了针对性建议。一是学院党委要加强对内部审计工作的集中统一领导,定期听取内部审计工作汇报,研究和解决内部审计存在的困难和问题,严格执行审计重大事项报告制度。二是进一步建立健全学校内部审计制度。三是严格审计质量控制,厘清内部审计职能职责边界,进一步降低风险隐患。四是拓展审计项目类型,开展好经济责任审计工作,践行“三个转变”的投资审计新理念,强化对基本建设程序、项目过程管理、职能部门履职尽责等关键环节的监督检查。五是进一步加强审计人员队伍建设。要严格落实内审人员准入制度,加强对内审人员的培养和锻炼,提升专业胜任能力,努力打造一支专业化内部审计队伍。


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